颁布功夫:2021-03-25 10:49:45
凭据《集团年度内审工作打算》铺排,,,,,,,为进一步规范公司经营活动,,,,,,,提高合同管控水平微风险管控能力,,,,,,,防备经济合同风险,,,,,,,审计法务部对集团各部门、各子公司合同执行情况发展内部专项审计。。。。。。
近年来,,,,,,,集团公司持续规范内部审计工作,,,,,,,以强化企业经营风险节造,,,,,,,提高经营效益为主线,,,,,,,不休拓展审计内容,,,,,,,提升内审治理水平,,,,,,,着眼重要业务从财政出入、内部节造治理逐步拓展到合同治理、经济责任审计等板块,,,,,,,在传统审计的基础上,,,,,,,丰硕和美满各类业务审计。。。。。。
这次审计覆盖合同执行全过程,,,,,,,审计内容蕴含各单元合同治理组织架构、合同治理内部节造造度、合同审批流程、合同内容和条款、合同执行情况、档案治理情况等。。。。。。审计组别离采取访谈、查阅资料、样本量分析等方式发展审计工作,,,,,,,期间选取取证单与征求定见稿大局与被审单元进行书面定见反馈,,,,,,,通过被审单元反馈定见及业务互换,,,,,,,更深刻相识问题性质。。。。。。下阶段,,,,,,,审计组将持续跟进,,,,,,,实时印发审计汇报,,,,,,,督促被审单元进行整改,,,,,,,确保问题实时销号。。。。。。
